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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:

ESPECIALIZACION EN CONTROL INTERNO Y AUDITORIA INTERNA EN INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS

 

  1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:
  • Se fortalecerá los conocimientos en control interno del personal de Instituciones de Microfinanzas, considerando el conjunto integrado de procesos, de políticas, procedimientos y técnicas de control establecidas y ejecutadas en cada nivel de la estructura organizativa en las Microfinanzas, para alcanzar una adecuada organización administrativa, eficiencia operativa, confiabilidad de la información, apropiada identificación y administración de los riesgos que enfrenta y cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables.
  • Los participantes actualizarán sus conocimientos y fortalecerán sus habilidades prácticas en la conducción de procesos de auditoría interna en las Instituciones de Microfinanzas, con énfasis en los temas especializados y en las particularidades que requiere la auditoría de microfinanzas y en los aspectos humanos que implica la responsabilidad de control interno.
  • Optimizar los Servicios de Asesoramiento y Consulta que brindan los auditores internos en las Instituciones de Microfinanzas.

 

  1. DIRIGIDO A:

Gerentes y/o directores de Auditoria y Riesgos, jefes de Auditoria y/o de Control Interno, personal de auditoría y/ de control interno, cualquier profesional que esté interesado en conocer la especialidad de Control Interno y Auditoría Interna.

 

  1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
  • Conocimientos en auditoría interna
  • Conocimientos en Control Interno
  • Fortalecer habilidades para analizar información
  • Trabajo en Equipo
  • Criterio personal
  • Trabajo de campo
  • Comunicación asertiva
  • Resiliencia
  • Cumplimiento de metas
  • Alto nivel de compromiso

 

  1. RESULTADOS ESPERADOS:
  • Identificar la diferencia entre auditoria clásica y auditoria de microfinanzas, así como las habilidades para el ejercicio de auditorías internas con mayor profundidad, preventiva y con actitudes propositivas, necesaria para optimizar el control interno en instituciones de alto crecimiento.
  • Mejorar la comprensión de su habilidad en la conducción de procesos de auditoria como: diferencia en el riesgo de un microcrédito con un crédito tradicional, comercial y de consumo, formulación de planes de auditoría de microfinanzas, papeles de trabajo y otras herramientas especializadas
  • Fortalecer la cultura del “control preventivo” como elemento fundamental para un adecuado control interno institucional.
  • Aprender y practicar el uso de herramientas de análisis y ejercicios sobre auditoria especializada en microfinanzas.

 

  1. CONTENIDO:
  • Módulo I: La Auditoría Interna en el contexto internacional.
  • Módulo II: Sistema de Control Interno.
  • Módulo III: Procesos de Auditoría Interna.
  • La unidad o área de Control interno en una IMF
  • Tipos de control
  • Metodologías utilizadas
  • Diseño de programas de trabajo de auditoria
  • Marcas de Auditoria
  • Análisis de controles internos
  • Formatos
  • Conocimiento de Planes Estratégicos, Manuales, Reglamentos, Memorandos, etc.
  • Plan de trabajo Anual
  • Planificación de la auditoria
  • Organización del trabajo de campo
  • Ejecución del trabajo de campo
  • Análisis de resultados del trabajo de campo
  • Comunicación de las deficiencias u observaciones
  • Análisis de las respuestas
  • Informe final
  • Seguimiento a los informes de auditoría
  • Asesoría y Consultoría
  • Módulo IV: Elaboración de casos prácticos de los Procesos de Auditoría.
  • Módulo V: Visita de Seguimiento a la implementación de los Procesos de Auditoría.

 

  1. DURACIÓN:

20 horas cronológicas / 10 Sesiones / 02 horas por sesión.

 

  1. INVERSIÓN:

Los costos estarán en función de cada proyecto, pudiendo ser el costo de manera individual o por Institución Financiera.

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